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集宁区委组织部2016年度部门决算公开说明
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发布时间:2017-10-25 17:36    作者:集宁区委组织部    浏览次数:     【字体:

第一部分 中国共产党内蒙古自治区乌兰察布市集宁区委组织部基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和市委、区委部署要求;研究提出加强各级党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍建设目标、任务、政策、措施的建议和意见,并组织贯彻执行。

(二)研究和指导全区党的组织制度建设工作,提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议;负责机关事业单位、街道社区、乡镇、国有企业及各类非公有制经济组织和社会组织党建工作。

  (三)研究和指导党员队伍建设、组织员队伍建设工作,做好发展党员和党员管理工作,协调做好党员教育工作;负责党内信息统计和党费管理工作;做好党员电化教育和现代远程教育工作。

(四)负责区党代表大会的组织选举等有关工作;负责区党代表大会任期制的有关工作,做好党代表日常联络和服务管理工作;指导各级党组织做好换届选举工作;负责对民主生活会进行指导,推动基层党务公开工作。

(五)负责考核区委管理的领导班子,提出调整配备的意见和建议;负责考核区委管理的领导干部,办理职务任免、工资、待遇、退休手续;负责直属单位党委(党组)成员的考察审批工作;参与指导领导班子加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。

(六)负责干部队伍建设的宏观管理工作,研究提出加强党政干部队伍、企业经营管理者队伍、专业技术人才队伍建设的规划、政策和措施,并组织实施;负责全区干部人事制度改革的综合研究和宏观指导,研究提出干部人事制度改革的政策和制度,并组织实施;负责全区组织、干部人事管理信息系统建设、干部档案管理工作。

(七)负责承办本级干部的职务任免、工资、待遇等有关事宜;承办区级领导班子换届人事安排有关事项。

(八)负责、指导培养选拔年轻干部和后备干部工作;制定和落实区管后备干部培养锻炼的制度措施;会同有关部门做好培养选拔女干部、少数民族干部、党外干部工作;承办有关干部的调配、交流及挂职事宜;指导离退休干部工作;负责因公、因私出国(境)审查、审批工作。

(九)指导《公务员法》的实施,负责公务员队伍建设的宏观管理,会同有关部门研究制定公务员管理的政策措施;负责党委、人大、政协、法检、民主党派、工商联机关公务员管理和党群系统参照公务员法管理的事业单位及事业单位工作人员管理工作。

(十)综合协调和指导全区干部监督工作;研究制定或参与制定干部监督工作的制度、规定;负责或参与对领导干部执行党的路线方针政策情况、贯彻执行民主集中制和廉洁从政等情况进行监督检查;负责对干部选拔任用工作进行监督;负责干部审查工作。

(十一)指导、协调和督促检查全区干部教育培训工作;研究制定全区干部教育培训工作的政策、规划。

(十二)组织协调和督促检查全区人才工作;组织研究人才工作规划和加强各类人才队伍建设的政策、规定并组织实施;牵头组织引进区外高层次人才工作;会同有关部门做好优秀专家、拔尖人才工作;承担区人才工作领导小组办公室日常工作。

(十三)指导督促全区组织系统加强自身建设,研究制定加强组织部门自身建设的意见和措施并贯彻实施。

(十四)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

集宁区委组织部实有人员26人,其中:在职20人,退休人员6人。

第二部分 中国共产党内蒙古自治区乌兰察布市集宁区委组织部2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

区委组织部财政拨款支出主要用于保障组织部机关及下属事业单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全区组织和干部工作。基本支出,是用于保障组织部机关和下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计405.43万元,支出总计405.43万元。与2015年度相比,收入减少125.11万元,下降23.6%;支出减少125.11万元,下降23.6%。主要原因:加强管理,严格控制“三公支出”。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计314.11万元,其中:财政拨款收入241.91万元,占77%;其他收入72.2万元,占23%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计302.32万元,其中:基本支出302.32万元,占100%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计333.23万元,支出总计333.23万元。与2015年度相比,收入减少197.31万元,下降37.2%;支出减少197.31万元,下降37.2%。主要原因:加强管理,严格控制“三公支出”。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计302.12万元,其中:基本支出302.12万元,占100%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出302.12万元,其中:人员经费218.98万元,主要包括:基本工资、津贴等人员经费,较上年增加10.49万元,主要原因是:在职人员增加以及人员调资增长;公用经费83.14万元,主要包括:办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费,较上年减少97.59万元,主要原因是:加强管理,严格控制“三公支出”。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为16万元,支出决算为12.26万元,完成预算的76.7%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为12.26万元,完成预算的76.7%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:加强管理,严格控制“三公支出”。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出12.26万元,公务用车购置及运行维护费支出12.26万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出12.26万元。其中:公务用车运行维护费支出12.26万元,用于公务用车的加油和维修维护,车均运维费6.1万元,较上年减少2.99万元,主要原因是加强管理,严格控制“三公支出”。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出83.14万元,比2015年减少97.59万元,降低54%。主要原因是:加强管理,严格控制“三公支出”。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车2辆,;一般执法执勤用车0;特种专业技术用车0;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:成斌彬    联系电话:0474-8810511

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